Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и202 0гг
Пояснительная записка
к проекту бюджета сельского поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Проект решения «О бюджете сельского поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального, областного бюджетного и налогового законодательства.
Проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными решением сельской Думы Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в сельском поселении «Село Вертное» от 14.11.2007 года №34.
Разработка проекта бюджета сельского поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов основана на Прогнозе социально-экономического развития сельского поселения «Село Вертное».
Параметры бюджета сельского поселения определены исходя из реальной экономической ситуации, складывающейся в Калужской области, в районе и в сельском поселении.
В основу формирования бюджета поселения на среднесрочную перспективу положены стратегические цели, определенные основными направлениями бюджетной и налоговой политики сельского поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренные постановлением администрации сельского поселения «Село Вертное» от 05.10.2017 года №.48.
В целом проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов направлен на создание необходимых условий для решения поставленных задач по обеспечению сбалансированности бюджета, безусловного исполнения принятых расходных обязательств, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.
Бюджетная и налоговая политика в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов будет направлена на обеспечение динамичного поступления доходов в бюджет сельского поселения в первую очередь за счет реализации мер, направленных на сохранение и увеличение доходного потенциала, ориентирована на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их исполнения.
1. ДОХОДЫ
Прогноз доходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формировался на основе показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения «Село Вертное», ожидаемой оценке поступления доходов в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также в соответствии с федеральным, областным, бюджетным и налоговым законодательством.
Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу, являются:
фонд оплаты труда, кадастровая стоимость земельных участков, суммарная инвентаризационная стоимость имущества.
При формировании доходов учитывалось действующее налоговое законодательство, а также федеральное и региональное бюджетное и налоговое законодательство, вступающие в действие с 1 января 2018 года. Учтены также изменения законодательства Калужской области.
Параметры доходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов определены по нормативам отчислений от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законодательством Калужской области.
С учетом всех факторов налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения на 2018 год прогнозируются в объеме 564,216 тыс. рублей; на 2019 год 577,316 тыс. рублей; на 2020 год 592,816 тыс. рублей.
- безвозмездные поступления на 2018 год прогнозируются в объеме 1678,915 тыс. рублей, на 2019 год 1654,397 тыс. рублей; на 2020 год 1656,047 тыс. рублей.
общий прогнозируемый объем доходов составит:
2018 год - 2243,131 тыс. рублей;
2019 год - 2231,713 тыс. рублей;
2020 год - 2248,863 тыс. рублей.
Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета производился в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, разработанными и утвержденными главными администраторами доходов бюджета в соответствии с Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574.
При расчете прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов применялись следующие основные принципы.
Прогноз поступлений налоговых доходов осуществлялся на основании данных администратора (Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области), а также размера налоговых ставок, установленных законодательством Российской Федерации и Калужской области по соответствующему налогу, сроков уплаты налогов, нормативов распределения.
Прогноз поступлений неналоговых доходов рассчитан на основании данных администраторов по администрируемым доходам.
При прогнозировании доходов применялись следующие методы расчета:
– метод прямого счета исходя из прогнозируемой налоговой базы;
– корректировка ожидаемого поступления в 2017 году на индексы-дефляторы изменения соответствующего макроэкономического показателя по Прогнозу социально-экономического развития сельского поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. РАСХОДЫ
Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу ориентирована на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их исполнения.
Прогноз расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составлен с учетом обеспечения реализации первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, с учетом основных приоритетов бюджетных расходов, определенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации.
Расходная часть бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формировалась в рамках муниципальных программ СП «Село Вертное», перечень которых утвержден постановлением администрации сельского поселения «Село Вертное».
Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР “Думиничский район”, прогнозируются в объемах, предусмотренных проектом решения Районного Собрания представителей МР “ Думиничский район ” “О бюджете муниципального района “Думиничский район” на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”.
Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, финансируемых из областного бюджета, осуществляется в объеме, предусмотренном соответствующими постановлениями Правительства Калужской области, другими нормативными правовыми актами и соглашениями.
Определение прогнозных ассигнований на содержание муниципального аппарата осуществлялось по единой методике. Расходы на руководство и управление в установленной сфере деятельности рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. Предусматривается индексация оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 января 2018 года на 4 %.
Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года, рассчитаны с учетом повышения заработной платы на прогнозируемый уровень инфляции, определенный на федеральном уровне.
Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитаны исходя из прогнозируемого индекса потребительских цен, определенного на федеральном уровне.
Общий объем расходов бюджета сельского поселения «Село Вертное» составит:
2018 год - 2243,131 тыс. рублей;
2019 год - 2231,713 тыс. рублей;
2020 год - 2248,863 тыс. рублей.
Кроме того, в составе основных характеристик бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов не предусматриваются условно утверждаемые расходы ( не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования) в связи с приостановлением до 1 января 2018 года норм Бюджетного кодекса об их утверждении согласно статье 2 Федерального закона 29.07.2017 № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета».
Приложение №15 к решению сельской Думы СП "Село Вертное"
от "25"12.2017г №30
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения "Село Вертное"на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019-2020 годы
|
|
(рублей) |
Наименование |
2019 год |
2020 год |
МР "Думиничский район" |
467,115.00 |
467,115.00 |
Приложение №14 к решению сельской Думы СП "Село Вертное"
от "25"12.2017г №30
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения "Село Вертное"на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год
|
(рублей) |
Наименование |
Сумма |
МР "Думиничский район" |
467,115.00 |
Приложение № 13 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"
№_30___ от "25" 12.2017 г.
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
|
Группы и |
Изменённые |
Бюджетные |
|
|
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
ассигновани |
|
|||
статья |
ы видов |
ассигновани |
|
||
|
я на 2020 год |
|
|||
|
|
расходов |
я на 2019 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Социальная поддержка граждан в поселении |
03 0 00 00000 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета |
03 0 01 00000 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки специалистам, |
03 0 01 03002 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
работающим в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
03 0 01 03002 |
500 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
03 0 01 03002 |
540 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по |
10 0 00 00000 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
пожарной безопасности на территории сельского поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия" |
10 0 09 00000 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность |
10 0 09 81160 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
населенных пунктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
10 0 09 81160 |
200 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
10 0 09 81160 |
240 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на |
11 0 00 00000 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
территории сельского поселении" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно- |
11 2 00 00000 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
досуговой деятельности и любительского творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского |
11 2 02 00000 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования сельского клуба |
11 2 02 00560 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения |
11 2 02 00560 |
100 |
170,531.00 |
170,531.00 |
|
функций государственными (муниципальными) органами, казенными |
|
|
|
|
|
учреждениями, органами управления государственными |
|
|
|
|
|
внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 2 02 00560 |
110 |
170,531.00 |
170,531.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
11 2 02 00560 |
200 |
178,000.00 |
178,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
11 2 02 00560 |
240 |
178,000.00 |
178,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
11 2 02 00560 |
500 |
377,115.00 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 2 02 00560 |
540 |
377,115.00 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения" |
46 0 00 00000 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Изменённые |
Бюджетные |
|
|
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
ассигновани |
|
|||
статья |
ы видов |
ассигновани |
|
||
|
я на 2020 год |
|
|||
|
|
расходов |
я на 2019 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к |
46 0 01 00000 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
службе в вооруженных силах Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение сельских спортивных игр |
46 0 01 46010 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
46 0 01 46010 |
200 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
46 0 01 46010 |
240 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы управления общественными |
51 0 00 00000 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
финансами Думиничского района" |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных |
51 0 01 00000 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
расходов и совершенствование системы управления бюджетным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению |
51 0 01 00400 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 01 00400 |
500 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 01 00400 |
540 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского |
68 0 00 00000 |
|
380,872.00 |
396,372.00 |
|
поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
68 0 00 68060 |
|
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 00 68060 |
200 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
68 0 00 68060 |
240 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Уличное освещение" |
68 0 01 00000 |
|
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Организация и содержание уличного освещения |
68 0 01 68010 |
|
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 01 68010 |
200 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
68 0 01 68010 |
240 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
68 0 01 68010 |
800 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
68 0 01 68010 |
850 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание объектов |
68 0 02 00000 |
|
209,872.00 |
225,372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории поселения |
68 0 02 68050 |
|
209,872.00 |
225,372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 02 68050 |
200 |
209,872.00 |
225,372.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
68 0 02 68050 |
240 |
209,872.00 |
225,372.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы |
74 0 00 00000 |
|
970,694.00 |
970,694.00 |
|
поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
74 0 00 00400 |
|
480,441.00 |
480,441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения |
74 0 00 00400 |
100 |
432,441.00 |
432,441.00 |
|
функций государственными (муниципальными) органами, казенными |
|
|
|
|
|
учреждениями, органами управления государственными |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) |
74 0 00 00400 |
120 |
432,441.00 |
432,441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
74 0 00 00400 |
200 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Изменённые |
Бюджетные |
|
|
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
ассигновани |
|
|||
статья |
ы видов |
ассигновани |
|
||
|
я на 2020 год |
|
|||
|
|
расходов |
я на 2019 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
74 0 00 00400 |
240 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
74 0 00 00400 |
800 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
74 0 00 00400 |
850 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного |
74 0 00 00450 |
|
485,253.00 |
485,253.00 |
|
органа муниципального образования) |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения |
74 0 00 00450 |
100 |
485,253.00 |
485,253.00 |
|
функций государственными (муниципальными) органами, казенными |
|
|
|
|
|
учреждениями, органами управления государственными |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) |
74 0 00 00450 |
120 |
485,253.00 |
485,253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд администрации поселения |
74 0 00 00600 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
74 0 00 00600 |
800 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
74 0 00 00600 |
870 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной |
99 0 00 00000 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы |
99 9 00 00000 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на |
99 9 00 51180 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения |
99 9 00 51180 |
100 |
9,501.00 |
9,501.00 |
|
функций государственными (муниципальными) органами, казенными |
|
|
|
|
|
учреждениями, органами управления государственными |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) |
99 9 00 51180 |
120 |
9,501.00 |
9,501.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
99 9 00 51180 |
200 |
35,000.00 |
36,650.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
99 9 00 51180 |
240 |
35,000.00 |
36,650.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
2,231,713.00 |
2,248,863.00 |
|
Приложение № 12 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"
№_30___ от "25_" 12.2017 г.
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
|
|
|
(рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Измененные |
|
|
|
бюджетные |
|
|
|
Целевая |
подгрупп |
|
|
Наименование |
ассигновани |
|
||
|
статья |
ы видов |
я на 2018 |
|
|
|
расходов |
|
|
|
|
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Социальная поддержка граждан в поселении |
03 0 00 00000 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета |
03 0 01 00000 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в |
03 0 01 03002 |
|
30,000.00 |
|
сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
03 0 01 03002 |
500 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
03 0 01 03002 |
540 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по пожарной |
10 0 00 00000 |
|
62,000.00 |
|
безопасности на территории сельского поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия" |
10 0 09 00000 |
|
62,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных |
10 0 09 81160 |
|
62,000.00 |
|
пунктов |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
10 0 09 81160 |
200 |
62,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
10 0 09 81160 |
240 |
62,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на |
11 0 00 00000 |
|
725,646.00 |
|
территории сельского поселении" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой |
11 2 00 00000 |
|
725,646.00 |
|
деятельности и любительского творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского Дома |
11 2 02 00000 |
|
725,646.00 |
|
культуры" |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования сельского клуба |
11 2 02 00560 |
|
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
11 2 02 00560 |
100 |
170,531.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, |
|
|
|
|
органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 2 02 00560 |
110 |
170,531.00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
11 2 02 00560 |
200 |
178,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
11 2 02 00560 |
240 |
178,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
11 2 02 00560 |
500 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 2 02 00560 |
540 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения" |
46 0 00 00000 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к службе в |
46 0 01 00000 |
|
10,000.00 |
|
вооруженных силах Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Измененные |
|
|
|
бюджетные |
|
|
|
Целевая |
подгрупп |
|
|
Наименование |
ассигновани |
|
||
|
статья |
ы видов |
я на 2018 |
|
|
|
расходов |
|
|
|
|
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Проведение сельских спортивных игр |
46 0 01 46010 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
46 0 01 46010 |
200 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
46 0 01 46010 |
240 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы управления общественными финансами |
51 0 00 00000 |
|
60,000.00 |
|
Думиничского района" |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных расходов и |
51 0 01 00000 |
|
60,000.00 |
|
совершенствование системы управления бюджетным процессом" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета |
51 0 01 00400 |
|
60,000.00 |
|
поселения и контролю за исполнением данного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 01 00400 |
500 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 01 00400 |
540 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского |
68 0 00 00000 |
|
207,555.00 |
|
поселения" |
|
|
|
|
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
68 0 00 68060 |
|
65,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 00 68060 |
200 |
65,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 00 68060 |
240 |
65,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Уличное освещение" |
68 0 01 00000 |
|
131,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Организация и содержание уличного освещения |
68 0 01 68010 |
|
131,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 01 68010 |
200 |
130,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 01 68010 |
240 |
130,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
68 0 01 68010 |
800 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
68 0 01 68010 |
850 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание объектов благоустройства" |
68 0 02 00000 |
|
11,555.00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории поселения |
68 0 02 68050 |
|
11,555.00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 02 68050 |
200 |
11,555.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
68 0 02 68050 |
240 |
11,555.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" |
74 0 00 00000 |
|
1,103,911.00 |
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
74 0 00 00400 |
|
480,441.00 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
74 0 00 00400 |
100 |
432,441.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, |
|
|
|
|
органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Измененные |
|
|
|
бюджетные |
|
|
|
Целевая |
подгрупп |
|
|
Наименование |
ассигновани |
|
||
|
статья |
ы видов |
я на 2018 |
|
|
|
расходов |
|
|
|
|
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00400 |
120 |
432,441.00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
74 0 00 00400 |
200 |
45,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
74 0 00 00400 |
240 |
45,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
74 0 00 00400 |
800 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
74 0 00 00400 |
850 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа |
74 0 00 00450 |
|
618,470.00 |
|
муниципального образования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
74 0 00 00450 |
100 |
618,470.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, |
|
|
|
|
органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00450 |
120 |
618,470.00 |
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд администрации поселения |
74 0 00 00600 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
74 0 00 00600 |
800 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
74 0 00 00600 |
870 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
99 0 00 00000 |
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы |
99 9 00 00000 |
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, |
99 9 00 51180 |
|
44,019.00 |
|
где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
99 9 00 51180 |
100 |
9,501.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, |
|
|
|
|
органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
99 9 00 51180 |
120 |
9,501.00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
99 9 00 51180 |
200 |
34,518.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
99 9 00 51180 |
240 |
34,518.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
2,243,131.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 11 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"
№30_ от "25_" 12.2017 г.___
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020
годы
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
|
|
Группы |
Изменённы |
Бюджетные |
|
|
Раздел, |
Целевая |
и |
е |
ассигнован |
|
Наименование |
подгрупп |
бюджетные |
|
|||
|
подраздел |
статья |
ы видов |
ассигнован |
ия на 2020 |
|
|
|
|
год |
|
||
|
|
|
расходов |
ия на 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
1,030,694.00 |
1,030,694.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших |
0104 |
|
|
965,694.00 |
965,694.00 |
|
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, |
|
|
|
|
|
|
местных администраций |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" |
0104 |
74 0 00 |
|
965,694.00 |
965,694.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
0104 |
74 0 00 |
|
480,441.00 |
480,441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0104 |
74 0 00 |
100 |
432,441.00 |
432,441.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, |
|
00400 |
|
|
|
|
органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
74 0 00 |
120 |
432,441.00 |
432,441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0104 |
74 0 00 |
200 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
00400 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0104 |
74 0 00 |
240 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
00400 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0104 |
74 0 00 |
800 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0104 |
74 0 00 |
850 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа |
0104 |
74 0 00 |
|
485,253.00 |
485,253.00 |
|
муниципального образования) |
|
00450 |
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0104 |
74 0 00 |
100 |
485,253.00 |
485,253.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, |
|
00450 |
|
|
|
|
органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
74 0 00 |
120 |
485,253.00 |
485,253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и |
0106 |
|
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы управления общественными финансами |
0106 |
51 0 00 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
Думиничского района" |
|
00000 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных расходов и |
0106 |
51 0 01 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
совершенствование системы управления бюджетным процессом" |
|
00000 |
|
|
|
|
Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета |
0106 |
51 0 01 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
поселения и контролю за исполнением данного бюджета |
|
00400 |
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0106 |
51 0 01 |
500 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
0106 |
51 0 01 |
540 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" |
0111 |
74 0 00 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд администрации поселения |
0111 |
74 0 00 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0111 |
74 0 00 |
800 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
0111 |
74 0 00 |
870 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
|
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
0203 |
99 0 00 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы |
0203 |
99 9 00 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где |
0203 |
99 9 00 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
отсутствуют военные комиссариаты |
|
51180 |
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0203 |
99 9 00 |
100 |
9,501.00 |
9,501.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, |
|
51180 |
|
|
|
|
органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0203 |
99 9 00 |
120 |
9,501.00 |
9,501.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0203 |
99 9 00 |
200 |
35,000.00 |
36,650.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
51180 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0203 |
99 9 00 |
240 |
35,000.00 |
36,650.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
51180 |
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ |
0300 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и |
0309 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
техногенного характера, гражданская оборона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы |
Изменённы |
Бюджетные |
|
|
Раздел, |
Целевая |
и |
е |
ассигнован |
|
Наименование |
подгрупп |
бюджетные |
|
|||
|
подраздел |
статья |
ы видов |
ассигнован |
ия на 2020 |
|
|
|
|
год |
|
||
|
|
|
расходов |
ия на 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по пожарной |
0309 |
10 0 00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
безопасности на территории сельского поселения" |
|
00000 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия" |
0309 |
10 0 09 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных |
0309 |
10 0 09 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0309 |
10 0 09 |
200 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
81160 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0309 |
10 0 09 |
240 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
81160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
|
|
380,872.00 |
396,372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
0503 |
|
|
380,872.00 |
396,372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения" |
0503 |
68 0 00 |
|
380,872.00 |
396,372.00 |
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
0503 |
68 0 00 |
|
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
68060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 00 |
200 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
68060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 00 |
240 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
68060 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Уличное освещение" |
0503 |
68 0 01 |
|
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Организация и содержание уличного освещения |
0503 |
68 0 01 |
|
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
68010 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 01 |
200 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
68010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 01 |
240 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
68010 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0503 |
68 0 01 |
800 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
68010 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0503 |
68 0 01 |
850 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
68010 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание объектов благоустройства" |
0503 |
68 0 02 |
|
209,872.00 |
225,372.00 |
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Благоустройство территории поселения |
0503 |
68 0 02 |
|
209,872.00 |
225,372.00 |
|
|
|
68050 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 02 |
200 |
209,872.00 |
225,372.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
68050 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 02 |
240 |
209,872.00 |
225,372.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
68050 |
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика |
0707 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения" |
0707 |
46 0 00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к службе в |
0707 |
46 0 01 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
вооруженных силах Российской Федерации" |
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение сельских спортивных игр |
0707 |
46 0 01 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
46010 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0707 |
46 0 01 |
200 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
46010 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0707 |
46 0 01 |
240 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
46010 |
|
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
|
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура |
0801 |
|
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории |
0801 |
11 0 00 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
сельского поселении" |
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой |
0801 |
11 2 00 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
деятельности и любительского творчества" |
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского Дома |
0801 |
11 2 02 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
культуры" |
|
00000 |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования сельского клуба |
0801 |
11 2 02 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
|
|
00560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы |
Изменённы |
Бюджетные |
|
|
Раздел, |
Целевая |
и |
е |
ассигнован |
|
Наименование |
подгрупп |
бюджетные |
|
|||
|
подраздел |
статья |
ы видов |
ассигнован |
ия на 2020 |
|
|
|
|
год |
|
||
|
|
|
расходов |
ия на 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0801 |
11 2 02 |
100 |
170,531.00 |
170,531.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, |
|
00560 |
|
|
|
|
органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0801 |
11 2 02 |
110 |
170,531.00 |
170,531.00 |
|
|
|
00560 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0801 |
11 2 02 |
200 |
178,000.00 |
178,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
00560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0801 |
11 2 02 |
240 |
178,000.00 |
178,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
00560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
11 2 02 |
500 |
377,115.00 |
377,115.00 |
|
|
|
00560 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
11 2 02 |
540 |
377,115.00 |
377,115.00 |
|
|
|
00560 |
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
|
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
|
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан в поселении |
1003 |
03 0 00 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета |
1003 |
03 0 01 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в |
1003 |
03 0 01 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
сельской местности |
|
03002 |
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
03 0 01 |
500 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
03002 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
1003 |
03 0 01 |
540 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
Всего |
|
03002 |
|
2,231,713.00 |
2,248,863.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
0 Приложение № 9 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"
№_30_ от "_25__" _12___ 2017 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 и 2020 ГОДОВ
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Изменённые |
Бюджетные |
|
|
|
Раздел, |
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
КГРБС |
ассигновани |
|
||||
подраздел |
статья |
ы видов |
ассигнования |
|
|||
|
|
|
|
расходов |
на 2019 год |
я на 2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Администрация сельского поселения "Село Вёртное" |
001 |
|
|
|
2,231,713.00 |
2,248,863.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
001 |
0100 |
|
|
1,030,694.00 |
1,030,694.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших |
001 |
0104 |
|
|
965,694.00 |
965,694.00 |
|
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской |
|
|
|
|
|
|
|
Федерации, местных администраций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы |
001 |
0104 |
74 0 00 |
|
965,694.00 |
965,694.00 |
|
поселения" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
001 |
0104 |
74 0 00 |
|
480,441.00 |
480,441.00 |
|
|
|
|
00400 |
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения |
001 |
0104 |
74 0 00 |
100 |
432,441.00 |
432,441.00 |
|
функций государственными (муниципальными) органами, казенными |
|
|
00400 |
|
|
|
|
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными |
|
|
|
|
|
|
|
фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных |
001 |
0104 |
74 0 00 |
120 |
432,441.00 |
432,441.00 |
|
(муниципальных) органов |
|
|
00400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
001 |
0104 |
74 0 00 |
200 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
00400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0104 |
74 0 00 |
240 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
00400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
001 |
0104 |
74 0 00 |
800 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
00400 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
001 |
0104 |
74 0 00 |
850 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
00400 |
|
|
|
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного |
001 |
0104 |
74 0 00 |
|
485,253.00 |
485,253.00 |
|
органа муниципального образования) |
|
|
00450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения |
001 |
0104 |
74 0 00 |
100 |
485,253.00 |
485,253.00 |
|
функций государственными (муниципальными) органами, казенными |
|
|
00450 |
|
|
|
|
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными |
|
|
|
|
|
|
|
фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных |
001 |
0104 |
74 0 00 |
120 |
485,253.00 |
485,253.00 |
|
(муниципальных) органов |
|
|
00450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных |
001 |
0106 |
|
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы управления общественными финансами |
001 |
0106 |
51 0 00 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
Думиничского района" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных |
001 |
0106 |
51 0 01 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
расходов и совершенствование системы управления бюджетным |
|
|
00000 |
|
|
|
|
процессом" |
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение полномочий поселений по формированию. |
001 |
0106 |
51 0 01 |
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного |
|
|
00400 |
|
|
|
|
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
001 |
0106 |
51 0 01 |
500 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
00400 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
001 |
0106 |
51 0 01 |
540 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
00400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
001 |
0111 |
|
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Изменённые |
Бюджетные |
|
|
|
Раздел, |
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
КГРБС |
ассигновани |
|
||||
подраздел |
статья |
ы видов |
ассигнования |
|
|||
|
|
|
|
расходов |
на 2019 год |
я на 2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы |
001 |
0111 |
74 0 00 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
поселения" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд администрации поселения |
001 |
0111 |
74 0 00 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
00600 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
001 |
0111 |
74 0 00 |
800 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
001 |
0111 |
74 0 00 |
870 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
001 |
0200 |
|
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
001 |
0203 |
|
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной |
001 |
0203 |
99 0 00 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
власти |
|
|
00000 |
|
|
|
|
Непрограммные расходы |
001 |
0203 |
99 9 00 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на |
001 |
0203 |
99 9 00 |
|
44,501.00 |
46,151.00 |
|
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
51180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения |
001 |
0203 |
99 9 00 |
100 |
9,501.00 |
9,501.00 |
|
функций государственными (муниципальными) органами, казенными |
|
|
51180 |
|
|
|
|
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными |
|
|
|
|
|
|
|
фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных |
001 |
0203 |
99 9 00 |
120 |
9,501.00 |
9,501.00 |
|
(муниципальных) органов |
|
|
51180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
001 |
0203 |
99 9 00 |
200 |
35,000.00 |
36,650.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
51180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0203 |
99 9 00 |
240 |
35,000.00 |
36,650.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
51180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ |
001 |
0300 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного |
001 |
0309 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
и техногенного характера, гражданская оборона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по |
001 |
0309 |
10 0 00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
пожарной безопасности на территории сельского поселения" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия" |
001 |
0309 |
10 0 09 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность |
001 |
0309 |
10 0 09 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
населенных пунктов |
|
|
81160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
001 |
0309 |
10 0 09 |
200 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
81160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0309 |
10 0 09 |
240 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
81160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
001 |
0500 |
|
|
380,872.00 |
396,372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
001 |
0503 |
|
|
380,872.00 |
396,372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского |
001 |
0503 |
68 0 00 |
|
380,872.00 |
396,372.00 |
|
поселения" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
001 |
0503 |
68 0 00 |
|
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
68060 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
001 |
0503 |
68 0 00 |
200 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
68060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 00 |
240 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
68060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Уличное освещение" |
001 |
0503 |
68 0 01 |
|
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Организация и содержание уличного освещения |
001 |
0503 |
68 0 01 |
|
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
|
68010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Изменённые |
Бюджетные |
|
|
|
Раздел, |
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
КГРБС |
ассигновани |
|
||||
подраздел |
статья |
ы видов |
ассигнования |
|
|||
|
|
|
|
расходов |
на 2019 год |
я на 2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
001 |
0503 |
68 0 01 |
200 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
68010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 01 |
240 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
68010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
001 |
0503 |
68 0 01 |
800 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
68010 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
001 |
0503 |
68 0 01 |
850 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
68010 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание объектов |
001 |
0503 |
68 0 02 |
|
209,872.00 |
225,372.00 |
|
благоустройства" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
Благоустройство территории поселения |
001 |
0503 |
68 0 02 |
|
209,872.00 |
225,372.00 |
|
|
|
|
68050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
001 |
0503 |
68 0 02 |
200 |
209,872.00 |
225,372.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
68050 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 02 |
240 |
209,872.00 |
225,372.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
68050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
001 |
0700 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика |
001 |
0707 |
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения" |
001 |
0707 |
46 0 00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к |
001 |
0707 |
46 0 01 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
службе в вооруженных силах Российской Федерации" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение сельских спортивных игр |
001 |
0707 |
46 0 01 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
001 |
0707 |
46 0 01 |
200 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
46010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0707 |
46 0 01 |
240 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
46010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
001 |
0800 |
|
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура |
001 |
0801 |
|
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на |
001 |
0801 |
11 0 00 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
территории сельского поселении" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно- |
001 |
0801 |
11 2 00 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
досуговой деятельности и любительского творчества" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского |
001 |
0801 |
11 2 02 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
Дома культуры" |
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования сельского клуба |
001 |
0801 |
11 2 02 |
|
725,646.00 |
725,646.00 |
|
|
|
|
00560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения |
001 |
0801 |
11 2 02 |
100 |
170,531.00 |
170,531.00 |
|
функций государственными (муниципальными) органами, казенными |
|
|
00560 |
|
|
|
|
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными |
|
|
|
|
|
|
|
фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
001 |
0801 |
11 2 02 |
110 |
170,531.00 |
170,531.00 |
|
|
|
|
00560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
001 |
0801 |
11 2 02 |
200 |
178,000.00 |
178,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
00560 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0801 |
11 2 02 |
240 |
178,000.00 |
178,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
00560 |
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
001 |
0801 |
11 2 02 |
500 |
377,115.00 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
001 |
0801 |
11 2 02 |
540 |
377,115.00 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
001 |
1000 |
|
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
001 |
1003 |
|
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы и |
Изменённые |
Бюджетные |
|
|
|
Раздел, |
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
КГРБС |
ассигновани |
|
||||
подраздел |
статья |
ы видов |
ассигнования |
|
|||
|
|
|
|
расходов |
на 2019 год |
я на 2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Социальная поддержка граждан в поселении |
001 |
1003 |
03 0 00 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета |
001 |
1003 |
03 0 01 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки специалистам, |
001 |
1003 |
03 0 01 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
работающим в сельской местности |
|
|
03002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
001 |
1003 |
03 0 01 |
500 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
03002 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
001 |
1003 |
03 0 01 |
540 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
03002 |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
2,231,713.00 |
2,248,863.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 8 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"
№ 30____ от "_25__" 12__ 2017
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
|
|
|
Группы |
Измененные |
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
Раздел, |
Целевая |
бюджетные |
|
|
Наименование |
КГРБС |
подгрупп |
|
|||
подраздел |
статья |
ассигнования |
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
ы видов |
на 2018 год |
|
|
|
|
|
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Администрация сельского поселения "Село Вёртное" |
001 |
|
|
|
2,243,131.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
001 |
0100 |
|
|
1,163,911.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, |
001 |
0104 |
|
|
1,098,911.00 |
|
высших исполнительных органов государственной власти |
|
|
|
|
|
|
субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной |
001 |
0104 |
74 0 00 00000 |
|
1,098,911.00 |
|
службы поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
001 |
0104 |
74 0 00 00400 |
|
480,441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
001 |
0104 |
74 0 00 00400 |
100 |
432,441.00 |
|
выполнения функций государственными (муниципальными) |
|
|
|
|
|
|
органами, казенными учреждениями, органами управления |
|
|
|
|
|
|
государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных |
001 |
0104 |
74 0 00 00400 |
120 |
432,441.00 |
|
(муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0104 |
74 0 00 00400 |
200 |
45,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0104 |
74 0 00 00400 |
240 |
45,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
001 |
0104 |
74 0 00 00400 |
800 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
001 |
0104 |
74 0 00 00400 |
850 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава местной администрации (исполнительно- |
001 |
0104 |
74 0 00 00450 |
|
618,470.00 |
|
распорядительного органа муниципального образования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
001 |
0104 |
74 0 00 00450 |
100 |
618,470.00 |
|
выполнения функций государственными (муниципальными) |
|
|
|
|
|
|
органами, казенными учреждениями, органами управления |
|
|
|
|
|
|
государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных |
001 |
0104 |
74 0 00 00450 |
120 |
618,470.00 |
|
(муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и |
001 |
0106 |
|
|
60,000.00 |
|
таможенных органов и органов финансового (финансово- |
|
|
|
|
|
|
бюджетного) надзора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы управления общественными |
001 |
0106 |
51 0 00 00000 |
|
60,000.00 |
|
финансами Думиничского района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности |
001 |
0106 |
51 0 01 00000 |
|
60,000.00 |
|
бюджетных расходов и совершенствование системы управления |
|
|
|
|
|
|
бюджетным процессом" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение полномочий поселений по формированию. |
001 |
0106 |
51 0 01 00400 |
|
60,000.00 |
|
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением |
|
|
|
|
|
|
данного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы |
Измененные |
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
Раздел, |
Целевая |
бюджетные |
|
|
Наименование |
КГРБС |
подгрупп |
|
|||
подраздел |
статья |
ассигнования |
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
ы видов |
на 2018 год |
|
|
|
|
|
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Межбюджетные трансферты |
001 |
0106 |
51 0 01 00400 |
500 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
001 |
0106 |
51 0 01 00400 |
540 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
001 |
0111 |
|
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной |
001 |
0111 |
74 0 00 00000 |
|
5,000.00 |
|
службы поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд администрации поселения |
001 |
0111 |
74 0 00 00600 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
001 |
0111 |
74 0 00 00600 |
800 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
001 |
0111 |
74 0 00 00600 |
870 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
001 |
0200 |
|
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
001 |
0203 |
|
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы федеральных органов |
001 |
0203 |
99 0 00 00000 |
|
44,019.00 |
|
исполнительной власти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы |
001 |
0203 |
99 9 00 00000 |
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского |
001 |
0203 |
99 9 00 51180 |
|
44,019.00 |
|
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
001 |
0203 |
99 9 00 51180 |
100 |
9,501.00 |
|
выполнения функций государственными (муниципальными) |
|
|
|
|
|
|
органами, казенными учреждениями, органами управления |
|
|
|
|
|
|
государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных |
001 |
0203 |
99 9 00 51180 |
120 |
9,501.00 |
|
(муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0203 |
99 9 00 51180 |
200 |
34,518.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0203 |
99 9 00 51180 |
240 |
34,518.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И |
001 |
0300 |
|
|
62,000.00 |
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
001 |
0309 |
|
|
62,000.00 |
|
природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по |
001 |
0309 |
10 0 00 00000 |
|
62,000.00 |
|
пожарной безопасности на территории сельского поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия" |
001 |
0309 |
10 0 09 00000 |
|
62,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на противопожарную |
001 |
0309 |
10 0 09 81160 |
|
62,000.00 |
|
безопасность населенных пунктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0309 |
10 0 09 81160 |
200 |
62,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0309 |
10 0 09 81160 |
240 |
62,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
001 |
0500 |
|
|
207,555.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
001 |
0503 |
|
|
207,555.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории |
001 |
0503 |
68 0 00 00000 |
|
207,555.00 |
|
сельского поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
001 |
0503 |
68 0 00 68060 |
|
65,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы |
Измененные |
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
Раздел, |
Целевая |
бюджетные |
|
|
Наименование |
КГРБС |
подгрупп |
|
|||
подраздел |
статья |
ассигнования |
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
ы видов |
на 2018 год |
|
|
|
|
|
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 00 68060 |
200 |
65,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 00 68060 |
240 |
65,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Уличное освещение" |
001 |
0503 |
68 0 01 00000 |
|
131,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и содержание уличного освещения |
001 |
0503 |
68 0 01 68010 |
|
131,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 01 68010 |
200 |
130,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 01 68010 |
240 |
130,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
001 |
0503 |
68 0 01 68010 |
800 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
001 |
0503 |
68 0 01 68010 |
850 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание |
001 |
0503 |
68 0 02 00000 |
|
11,555.00 |
|
объектов благоустройства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории поселения |
001 |
0503 |
68 0 02 68050 |
|
11,555.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 02 68050 |
200 |
11,555.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0503 |
68 0 02 68050 |
240 |
11,555.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
001 |
0700 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика |
001 |
0707 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения" |
001 |
0707 |
46 0 00 00000 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Воспитание молодежи и |
001 |
0707 |
46 0 01 00000 |
|
10,000.00 |
|
подготовка ее к службе в вооруженных силах Российской |
|
|
|
|
|
|
Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение сельских спортивных игр |
001 |
0707 |
46 0 01 46010 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0707 |
46 0 01 46010 |
200 |
10,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0707 |
46 0 01 46010 |
240 |
10,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
001 |
0800 |
|
|
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура |
001 |
0801 |
|
|
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие |
001 |
0801 |
11 0 00 00000 |
|
725,646.00 |
|
культуры на территории сельского поселении" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм |
001 |
0801 |
11 2 00 00000 |
|
725,646.00 |
|
культурно-досуговой деятельности и любительского творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования |
001 |
0801 |
11 2 02 00000 |
|
725,646.00 |
|
сельского Дома культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования сельского клуба |
001 |
0801 |
11 2 02 00560 |
|
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы |
Измененные |
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
Раздел, |
Целевая |
бюджетные |
|
|
Наименование |
КГРБС |
подгрупп |
|
|||
подраздел |
статья |
ассигнования |
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
ы видов |
на 2018 год |
|
|
|
|
|
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
001 |
0801 |
11 2 02 00560 |
100 |
170,531.00 |
|
выполнения функций государственными (муниципальными) |
|
|
|
|
|
|
органами, казенными учреждениями, органами управления |
|
|
|
|
|
|
государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
001 |
0801 |
11 2 02 00560 |
110 |
170,531.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0801 |
11 2 02 00560 |
200 |
178,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения |
001 |
0801 |
11 2 02 00560 |
240 |
178,000.00 |
|
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
001 |
0801 |
11 2 02 00560 |
500 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
001 |
0801 |
11 2 02 00560 |
540 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
001 |
1000 |
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
001 |
1003 |
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан в поселении |
001 |
1003 |
03 0 00 00000 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан за счет средств местного |
001 |
1003 |
03 0 01 00000 |
|
30,000.00 |
|
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки |
001 |
1003 |
03 0 01 03002 |
|
30,000.00 |
|
специалистам, работающим в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
001 |
1003 |
03 0 01 03002 |
500 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
001 |
1003 |
03 0 01 03002 |
540 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
2,243,131.00 |
|
Приложение №7 к решению сельской Думы
СП «Село Вертное»
от «25»12.2017 г. №30
Объемы межбюджетных трансфертов из бюджета
МР «Думиничский район» на плановые периоды 2019-2020 годов
(рублей)
№ п/п |
Наименование вида межбюджетных трансфертов |
2019 год |
2020 год |
1. |
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1569896,00 |
1569896,00 |
2. |
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
44501,00 |
46151,00 |
3. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на исполнение полномочий муниципального района по участию в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору ) и транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии с заключенными соглашениями |
40000,00 |
40000,00 |
|
ИТОГО: |
1654397,00 |
1656047,00 |
Приложение №6 к решению сельской Думы
СП «Село Вертное»
от «_25_»_12.2017 г. №30
Объемы межбюджетных трансфертов из бюджета
МР «Думиничский район» на 2018 год
(рублей)
№ п/п |
Наименование вида межбюджетных трансфертов |
2018 год |
1. |
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1569896,00 |
2. |
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
44019,00 |
3. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на исполнение полномочий муниципального района по участию в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору ) и транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии с заключенными соглашениями |
65000,00 |
|
ИТОГО: |
1678915,00 |
Приложение №5 к решению сельской Думы
СП " Село Вертное"
от "25"_12. 2017 г. №30
Поступления доходов бюджета сельского поселения " Село Вертное" по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов
|
|
|
(рублей) |
|
|
Код бюджетной |
|
|
|
Наименование источника доходов |
классификации Российской |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
Федерации |
|
|
|
ДОХОДЫ ВСЕГО |
|
2231713.00 |
2248863.00 |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
577,316.00 |
592,816.00 |
|
ДОХОДЫ |
|
|
||
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
511,100.00 |
526,600.00 |
|
Налоги на прибыль, доходы, всего, |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
117,100.00 |
123,600.00 |
|
в том числе |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
117,100.00 |
123,600.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Налоги на совокупный доход всего, |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
|
|
|
в том числе |
|
239,000.00 |
244,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Налог,взимаемый с |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
|
|
|
налогоплательщиков,выбравших в |
|
|
|
|
качестве налогообложения |
|
|
|
|
доходы,уменьшенные на величину |
|
|
|
|
расходов( в том числе |
|
239,000.00 |
244,000.00 |
|
минимальный налог, зачисляемый в |
|
|
|
|
бюджеты субъектов Российской |
|
|
|
|
Федерации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги на имущество всего, в том |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
155000.00 |
159000.00 |
|
числе |
|
|
||
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
17000.00 |
19000.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
138000.00 |
140000.00 |
|
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
66216.00 |
66216.00 |
|
Доходы от использования имущества, |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
|
|
|
находящегося в государственной и |
|
56216.00 |
56216.00 |
|
муниципальной собственности |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг и |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
10000.00 |
10000.00 |
|
компенсации затрат государства |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
1654397.00 |
1656047.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Приложение № 10 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"
№30_ от "25_" 12_2017 г.
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, |
|
Группы и |
Измененные |
|
|
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
подразде |
|
|||
статья |
ы видов |
ассигновани |
|
||
|
л |
|
|||
|
|
расходов |
я на 2018 год |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
1,163,911.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных |
0104 |
|
|
1,098,911.00 |
|
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных |
|
|
|
|
|
администраций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" |
0104 |
74 0 00 00000 |
|
1,098,911.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
0104 |
74 0 00 00400 |
|
480,441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0104 |
74 0 00 00400 |
100 |
432,441.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами |
|
|
|
|
|
управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
74 0 00 00400 |
120 |
432,441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0104 |
74 0 00 00400 |
200 |
45,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0104 |
74 0 00 00400 |
240 |
45,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0104 |
74 0 00 00400 |
800 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0104 |
74 0 00 00400 |
850 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа |
0104 |
74 0 00 00450 |
|
618,470.00 |
|
муниципального образования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0104 |
74 0 00 00450 |
100 |
618,470.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами |
|
|
|
|
|
управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
74 0 00 00450 |
120 |
618,470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов |
0106 |
|
|
60,000.00 |
|
финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского |
0106 |
51 0 00 00000 |
|
60,000.00 |
|
района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных расходов и |
0106 |
51 0 01 00000 |
|
60,000.00 |
|
совершенствование системы управления бюджетным процессом" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета |
0106 |
51 0 01 00400 |
|
60,000.00 |
|
поселения и контролю за исполнением данного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0106 |
51 0 01 00400 |
500 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
0106 |
51 0 01 00400 |
540 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения" |
0111 |
74 0 00 00000 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, |
|
Группы и |
Измененные |
|
|
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
подразде |
|
|||
статья |
ы видов |
ассигновани |
|
||
|
л |
|
|||
|
|
расходов |
я на 2018 год |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Резервный фонд администрации поселения |
0111 |
74 0 00 00600 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0111 |
74 0 00 00600 |
800 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
0111 |
74 0 00 00600 |
870 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
|
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
0203 |
99 0 00 00000 |
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы |
0203 |
99 9 00 00000 |
|
44,019.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где |
0203 |
99 9 00 51180 |
|
44,019.00 |
|
отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0203 |
99 9 00 51180 |
100 |
9,501.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами |
|
|
|
|
|
управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0203 |
99 9 00 51180 |
120 |
9,501.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0203 |
99 9 00 51180 |
200 |
34,518.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0203 |
99 9 00 51180 |
240 |
34,518.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ |
0300 |
|
|
62,000.00 |
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного |
0309 |
|
|
62,000.00 |
|
характера, гражданская оборона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности |
0309 |
10 0 00 00000 |
|
62,000.00 |
|
на территории сельского поселения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия" |
0309 |
10 0 09 00000 |
|
62,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных |
0309 |
10 0 09 81160 |
|
62,000.00 |
|
пунктов |
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0309 |
10 0 09 81160 |
200 |
62,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0309 |
10 0 09 81160 |
240 |
62,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
|
|
207,555.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
0503 |
|
|
207,555.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения" |
0503 |
68 0 00 00000 |
|
207,555.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
0503 |
68 0 00 68060 |
|
65,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 00 68060 |
200 |
65,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 00 68060 |
240 |
65,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Уличное освещение" |
0503 |
68 0 01 00000 |
|
131,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Организация и содержание уличного освещения |
0503 |
68 0 01 68010 |
|
131,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 01 68010 |
200 |
130,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, |
|
Группы и |
Измененные |
|
|
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
подразде |
|
|||
статья |
ы видов |
ассигновани |
|
||
|
л |
|
|||
|
|
расходов |
я на 2018 год |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 01 68010 |
240 |
130,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0503 |
68 0 01 68010 |
800 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0503 |
68 0 01 68010 |
850 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание объектов благоустройства" |
0503 |
68 0 02 00000 |
|
11,555.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории поселения |
0503 |
68 0 02 68050 |
|
11,555.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 02 68050 |
200 |
11,555.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0503 |
68 0 02 68050 |
240 |
11,555.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика |
0707 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения" |
0707 |
46 0 00 00000 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к службе в |
0707 |
46 0 01 00000 |
|
10,000.00 |
|
вооруженных силах Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение сельских спортивных игр |
0707 |
46 0 01 46010 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0707 |
46 0 01 46010 |
200 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0707 |
46 0 01 46010 |
240 |
10,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
|
|
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Культура |
0801 |
|
|
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории |
0801 |
11 0 00 00000 |
|
725,646.00 |
|
сельского поселении" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой |
0801 |
11 2 00 00000 |
|
725,646.00 |
|
деятельности и любительского творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского Дома |
0801 |
11 2 02 00000 |
|
725,646.00 |
|
культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования сельского клуба |
0801 |
11 2 02 00560 |
|
725,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0801 |
11 2 02 00560 |
100 |
170,531.00 |
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами |
|
|
|
|
|
управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0801 |
11 2 02 00560 |
110 |
170,531.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0801 |
11 2 02 00560 |
200 |
178,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
0801 |
11 2 02 00560 |
240 |
178,000.00 |
|
(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
11 2 02 00560 |
500 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
11 2 02 00560 |
540 |
377,115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан в поселении |
1003 |
03 0 00 00000 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета |
1003 |
03 0 01 00000 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, |
|
Группы и |
Измененные |
|
|
Целевая |
подгрупп |
бюджетные |
|
|
Наименование |
подразде |
|
|||
статья |
ы видов |
ассигновани |
|
||
|
л |
|
|||
|
|
расходов |
я на 2018 год |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в |
1003 |
03 0 01 03002 |
|
30,000.00 |
|
сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
03 0 01 03002 |
500 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
1003 |
03 0 01 03002 |
540 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
2,243,131.00 |
|
Приложение №4 к решению сель-
ской Думы СП "Село Вертное"
от "_25_" 12.2017 г. №30
Поступления доходов бюджета сельского поселения " Село Вертное" по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год
(рублей)
Наименование источника |
Код бюджетной |
|
|
классификации |
2018 год |
|
|
доходов |
|
||
Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ ВСЕГО |
|
2243131.00 |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
564,216.00 |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
498,000.00 |
|
Налоги на прибыль, доходы, всего, в |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
106,000.00 |
|
том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
106,000.00 |
|
Налоги на совокупный доход всего, |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
236,000.00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог,взимаемый с |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
|
|
налогоплательщиков,выбравших в |
|
|
|
качестве налогообложения |
|
|
|
доходы,уменьшенные на величину |
|
236,000.00 |
|
расходов( в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
минимальный налог, зачисляемый в |
|
|
|
бюджеты субъектов Российской |
|
|
|
Федерации) |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги на имущество всего, в том |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
156000.00 |
|
числе |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
20000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
136000.00 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
66216.00 |
|
Доходы от использования имущества, |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
|
|
находящегося в государственной и |
|
56216.00 |
|
муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг и |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
10000.00 |
|
компенсации затрат государства |
|
|
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
1678915.00 |
|
Приложение №3
к решению сельской Думы
СП «Село Вертное»
от «25» 12. 2017 г. №30
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Вертное»
Код главного администратора источни-ков |
Код группы, подгруппы,статьи и вида источников |
Наименование |
ИНН |
КПП |
900 |
Отдел финансов администрации муниципального района «Думиничский район»
|
4005004599 |
400501001 |
|
900 |
01 02 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
|
|
900 |
01 02 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
|
900 |
01 03 01 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
|
|
900 |
01 03 01 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
900 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
|
|
900 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
|
|
Приложение №2 к решению
сельской Думы СП «Село
Вертное» от
« 25 »12. 2017 г. № 30
Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения «Село Вертное»
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов местного бюджета |
ИНН |
КПП |
|
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджетов |
|||
001 |
Администрация сельского поселения «Село Вертное» |
4005004060 |
400501001 |
|
001 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
|
|
001 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
|
|
001 |
1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации
|
Наименование главного администратора доходов местного бюджета |
ИНН |
КПП |
|
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджетов |
|||
001 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
|
001 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
|
|
001 |
1 14 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
|
001 |
1 14 02053 10 0000 440 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
|
|
001
|
1 14 06 025 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
|
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации
|
Наименование главного администратора доходов местного бюджета |
ИНН |
КПП |
|
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджетов |
|||
001 |
1 16 23051 10 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
|
|
|
001 |
1 16 33050 10 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
|
|
001 |
1 16 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений*
|
|
|
001 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
|
|
900 |
Отдел финансов администрации муниципального района « Думиничский район»
|
4005004599 |
400501001 |
|
900 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
|
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации
|
Наименование главного администратора доходов местного бюджета |
ИНН |
КПП |
|
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджетов |
|||
|
|
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции |
|
|
000 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления** |
|
|
* Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области»
** Администрирование поступлений по группе доходов “2 00 00000 00 0000 000- Безвозмездные поступления” осуществляется администраторами по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджета в пределах их компетенции
Приложение № 1 к решению
сельской Думы СП «Село Вертное»
от «_25_»12.2017 г. №_30__
Нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения
«Село Вертное» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
( в процентах)
Наименование дохода |
Бюджет сельского поселения |
1 |
2 |
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
|
Прочие налоги и сборы ( по отмененным местным налогам и сборам)
|
100 |
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
|
100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (прочие доходы)
|
100 |
В части административных платежей и сборов
|
|
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
|
100 |
Наименование дохода |
Бюджет сельского поселения |
1 |
2 |
В части штрафов, санкций, возмещение ущерба
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
100 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
100 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
|
100 |
В части прочих неналоговых доходов |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
100 |
В части поступлений (перечислений) по урегулированию расчётов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации |
|
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчётов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
100 |
Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов в бюджеты сельских поселений
Дата создания: 28.12.2017 08:12