Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:

Пояснительная записка

к проекту бюджета сельского поселения  «Село  Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

 

     Проект решения «О бюджете сельского поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального, областного бюджетного и налогового законодательства.

    Проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными решением сельской Думы Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в сельском поселении «Село Вертное» от 14.11.2007 года №34.

Разработка проекта бюджета сельского поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  основана на Прогнозе социально-экономического развития сельского поселения «Село Вертное».

Параметры бюджета сельского поселения определены исходя из реальной экономической ситуации, складывающейся в Калужской области, в районе и в сельском поселении. 

В основу формирования  бюджета поселения на среднесрочную перспективу положены стратегические цели, определенные основными направлениями бюджетной и налоговой политики сельского поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренные постановлением администрации сельского поселения «Село Вертное» от  05.10.2017 года №.48.

В целом проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов направлен на создание необходимых условий для решения поставленных задач по обеспечению сбалансированности бюджета, безусловного исполнения принятых расходных обязательств, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.

Бюджетная и налоговая политика в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов будет направлена на обеспечение динамичного поступления доходов в  бюджет сельского  поселения в первую очередь за счет реализации мер, направленных на сохранение и увеличение доходного потенциала, ориентирована на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их исполнения. 

 

 

1. ДОХОДЫ

 

Прогноз доходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формировался на основе показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения «Село Вертное», ожидаемой оценке поступления доходов в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также в соответствии с федеральным, областным, бюджетным и налоговым законодательством.

Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу, являются:

фонд оплаты труда, кадастровая стоимость земельных участков, суммарная инвентаризационная стоимость имущества.

При формировании доходов учитывалось действующее налоговое законодательство, а также федеральное и региональное бюджетное и налоговое законодательство, вступающие в действие с 1 января  2018 года. Учтены также изменения законодательства Калужской области.

Параметры доходов  бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов определены по нормативам отчислений от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законодательством Калужской области.

С учетом всех факторов налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения на 2018 год прогнозируются в объеме 564,216 тыс. рублей; на 2019 год  577,316 тыс. рублей;  на 2020 год 592,816 тыс. рублей.

 

- безвозмездные поступления на 2018 год прогнозируются в объеме  1678,915 тыс. рублей,                  на 2019 год 1654,397 тыс. рублей; на 2020 год 1656,047  тыс. рублей.

 

общий прогнозируемый объем доходов составит:

2018 год     -   2243,131  тыс. рублей;

2019 год     -   2231,713  тыс. рублей;

2020 год     -   2248,863  тыс. рублей.

Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета производился в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, разработанными и утвержденными главными администраторами доходов бюджета в соответствии с Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574.

При расчете прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов применялись следующие основные принципы.

Прогноз поступлений налоговых доходов осуществлялся на основании данных администратора (Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области), а также размера налоговых ставок, установленных законодательством Российской Федерации и Калужской области по соответствующему налогу, сроков уплаты налогов, нормативов распределения.

Прогноз поступлений неналоговых доходов рассчитан на основании данных администраторов по администрируемым доходам.

При прогнозировании доходов применялись следующие методы расчета:

– метод прямого счета исходя из прогнозируемой налоговой базы;

– корректировка ожидаемого поступления в 2017 году на индексы-дефляторы изменения соответствующего макроэкономического показателя по Прогнозу социально-экономического развития сельского  поселения «Село Вертное» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

 

2. РАСХОДЫ

Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу ориентирована на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их исполнения.

Прогноз расходов бюджета  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составлен с учетом обеспечения реализации первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, с учетом основных приоритетов бюджетных расходов, определенных  в Бюджетном послании Президента Российской Федерации.

Расходная часть бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формировалась в рамках муниципальных программ СП «Село Вертное», перечень которых утвержден постановлением администрации сельского поселения «Село Вертное».

Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР “Думиничский район”, прогнозируются в объемах, предусмотренных проектом решения Районного Собрания представителей  МР “ Думиничский район ” “О бюджете муниципального района “Думиничский район” на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”.

       Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, финансируемых из областного бюджета, осуществляется в объеме, предусмотренном соответствующими постановлениями Правительства Калужской области, другими нормативными правовыми актами и соглашениями.

 

Определение прогнозных ассигнований на содержание муниципального аппарата осуществлялось по единой методике. Расходы на руководство и управление в установленной сфере деятельности рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. Предусматривается индексация оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 января 2018 года на 4 %.

Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года, рассчитаны с учетом повышения заработной платы на прогнозируемый уровень инфляции, определенный на федеральном уровне.

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитаны исходя из прогнозируемого индекса потребительских цен, определенного на федеральном уровне.

 

Общий  объем  расходов бюджета сельского поселения «Село Вертное» составит:

 

2018 год     -   2243,131  тыс. рублей;

2019 год     -   2231,713  тыс. рублей;

2020 год     -   2248,863  тыс. рублей.

 

Кроме того, в составе основных характеристик бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов не предусматриваются условно утверждаемые расходы ( не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования)  в связи с приостановлением до 1 января 2018 года норм Бюджетного кодекса об их утверждении согласно статье 2 Федерального закона 29.07.2017 № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета».

 

 

 

Приложение №15 к решению сельской Думы СП "Село Вертное"

 

от "25"12.2017г №30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения "Село Вертное"на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019-2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рублей)

Наименование

2019 год

2020 год

МР  "Думиничский район"

467,115.00

467,115.00

 

Приложение №14 к решению сельской Думы СП "Село Вертное"

 

от "25"12.2017г №30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения "Село Вертное"на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рублей)

Наименование

Сумма

МР  "Думиничский район"

467,115.00

 

Приложение № 13 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"

 

№_30___  от "25" 12.2017 г.

 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям

 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы

 

 

 

 

 

(рублей)

 

 

 

Группы и

Изменённые

Бюджетные

 

 

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

ассигновани

 

статья

ы видов

ассигновани

 

 

я на 2020 год

 

 

 

расходов

я на 2019 год

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Социальная поддержка граждан в поселении

03 0 00 00000

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета

03 0 01 00000

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление мер социальной поддержки специалистам,

03 0 01 03002

 

30,000.00

30,000.00

 

работающим в сельской местности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

03 0 01 03002

500

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

03 0 01 03002

540

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по

10 0 00 00000

 

10,000.00

10,000.00

 

пожарной безопасности на территории сельского поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия"

10 0 09 00000

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность

10 0 09 81160

 

10,000.00

10,000.00

 

населенных пунктов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

10 0 09 81160

200

10,000.00

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

10 0 09 81160

240

10,000.00

10,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на

11 0 00 00000

 

725,646.00

725,646.00

 

территории сельского поселении"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-

11 2 00 00000

 

725,646.00

725,646.00

 

досуговой деятельности и любительского творчества"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского

11 2 02 00000

 

725,646.00

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение функционирования сельского клуба

11 2 02 00560

 

725,646.00

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

11 2 02 00560

100

170,531.00

170,531.00

 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

 

 

 

 

 

учреждениями, органами управления государственными

 

 

 

 

 

внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

11 2 02 00560

110

170,531.00

170,531.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

11 2 02 00560

200

178,000.00

178,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

11 2 02 00560

240

178,000.00

178,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

11 2 02 00560

500

377,115.00

377,115.00

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

11 2 02 00560

540

377,115.00

377,115.00

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения"

46 0 00 00000

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы и

Изменённые

Бюджетные

 

 

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

ассигновани

 

статья

ы видов

ассигновани

 

 

я на 2020 год

 

 

 

расходов

я на 2019 год

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к

46 0 01 00000

 

10,000.00

10,000.00

 

службе в вооруженных силах Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение сельских спортивных игр

46 0 01 46010

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

46 0 01 46010

200

10,000.00

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

46 0 01 46010

240

10,000.00

10,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы управления общественными

51 0 00 00000

 

60,000.00

60,000.00

 

финансами Думиничского района"

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных

51 0 01 00000

 

60,000.00

60,000.00

 

расходов и совершенствование системы управления бюджетным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению

51 0 01 00400

 

60,000.00

60,000.00

 

бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

51 0 01 00400

500

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

51 0 01 00400

540

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского

68 0 00 00000

 

380,872.00

396,372.00

 

поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

68 0 00 68060

 

40,000.00

40,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 00 68060

200

40,000.00

40,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

68 0 00 68060

240

40,000.00

40,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Уличное освещение"

68 0 01 00000

 

131,000.00

131,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Организация и содержание уличного освещения

68 0 01 68010

 

131,000.00

131,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 01 68010

200

130,000.00

130,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

68 0 01 68010

240

130,000.00

130,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

68 0 01 68010

800

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

68 0 01 68010

850

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Организация и содержание объектов

68 0 02 00000

 

209,872.00

225,372.00

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство территории поселения

68 0 02 68050

 

209,872.00

225,372.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 02 68050

200

209,872.00

225,372.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

68 0 02 68050

240

209,872.00

225,372.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы

74 0 00 00000

 

970,694.00

970,694.00

 

поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный аппарат

74 0 00 00400

 

480,441.00

480,441.00

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

74 0 00 00400

100

432,441.00

432,441.00

 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

 

 

 

 

 

учреждениями, органами управления государственными

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)

74 0 00 00400

120

432,441.00

432,441.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

74 0 00 00400

200

45,000.00

45,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Группы и

Изменённые

Бюджетные

 

 

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

ассигновани

 

статья

ы видов

ассигновани

 

 

я на 2020 год

 

 

 

расходов

я на 2019 год

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

74 0 00 00400

240

45,000.00

45,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

74 0 00 00400

800

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

74 0 00 00400

850

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного

74 0 00 00450

 

485,253.00

485,253.00

 

органа муниципального образования)

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

74 0 00 00450

100

485,253.00

485,253.00

 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

 

 

 

 

 

учреждениями, органами управления государственными

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)

74 0 00 00450

120

485,253.00

485,253.00

 

 

 

 

 

 

 

Резервный фонд администрации поселения

74 0 00 00600

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

74 0 00 00600

800

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Резервные средства

74 0 00 00600

870

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной

99 0 00 00000

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы

99 9 00 00000

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

 

 

 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на

99 9 00 51180

 

44,501.00

46,151.00

 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

99 9 00 51180

100

9,501.00

9,501.00

 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

 

 

 

 

 

учреждениями, органами управления государственными

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)

99 9 00 51180

120

9,501.00

9,501.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

99 9 00 51180

200

35,000.00

36,650.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

99 9 00 51180

240

35,000.00

36,650.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

2,231,713.00

2,248,863.00

 

 

Приложение № 12 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"

 

№_30___ от "25_" 12.2017 г.

 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям

 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

 

 

 

 

(рублей)

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы и

Измененные

 

 

 

бюджетные

 

 

Целевая

подгрупп

 

Наименование

ассигновани

 

 

статья

ы видов

я на 2018

 

 

 

расходов

 

 

 

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

Социальная поддержка граждан в поселении

03 0 00 00000

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета

03 0 01 00000

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в

03 0 01 03002

 

30,000.00

 

сельской местности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

03 0 01 03002

500

30,000.00

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

03 0 01 03002

540

30,000.00

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по пожарной

10 0 00 00000

 

62,000.00

 

безопасности на территории сельского поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия"

10 0 09 00000

 

62,000.00

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных

10 0 09 81160

 

62,000.00

 

пунктов

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

10 0 09 81160

200

62,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

10 0 09 81160

240

62,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на

11 0 00 00000

 

725,646.00

 

территории сельского поселении"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой

11 2 00 00000

 

725,646.00

 

деятельности и любительского творчества"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского Дома

11 2 02 00000

 

725,646.00

 

культуры"

 

 

 

 

Обеспечение функционирования сельского клуба

11 2 02 00560

 

725,646.00

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

11 2 02 00560

100

170,531.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

 

 

 

 

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

11 2 02 00560

110

170,531.00

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

11 2 02 00560

200

178,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

11 2 02 00560

240

178,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

11 2 02 00560

500

377,115.00

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

11 2 02 00560

540

377,115.00

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения"

46 0 00 00000

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к службе в

46 0 01 00000

 

10,000.00

 

вооруженных силах Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы и

Измененные

 

 

 

бюджетные

 

 

Целевая

подгрупп

 

Наименование

ассигновани

 

 

статья

ы видов

я на 2018

 

 

 

расходов

 

 

 

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

Проведение сельских спортивных игр

46 0 01 46010

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

46 0 01 46010

200

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

46 0 01 46010

240

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы управления общественными финансами

51 0 00 00000

 

60,000.00

 

Думиничского района"

 

 

 

 

Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных расходов и

51 0 01 00000

 

60,000.00

 

совершенствование системы управления бюджетным процессом"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета

51 0 01 00400

 

60,000.00

 

поселения и контролю за исполнением данного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

51 0 01 00400

500

60,000.00

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

51 0 01 00400

540

60,000.00

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского

68 0 00 00000

 

207,555.00

 

поселения"

 

 

 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

68 0 00 68060

 

65,000.00

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 00 68060

200

65,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 00 68060

240

65,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Уличное освещение"

68 0 01 00000

 

131,000.00

 

 

 

 

 

 

Организация и содержание уличного освещения

68 0 01 68010

 

131,000.00

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 01 68010

200

130,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 01 68010

240

130,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

68 0 01 68010

800

1,000.00

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

68 0 01 68010

850

1,000.00

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Организация и содержание объектов благоустройства"

68 0 02 00000

 

11,555.00

 

 

 

 

 

 

Благоустройство территории поселения

68 0 02 68050

 

11,555.00

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 02 68050

200

11,555.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

68 0 02 68050

240

11,555.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения"

74 0 00 00000

 

1,103,911.00

 

 

 

 

 

 

Центральный аппарат

74 0 00 00400

 

480,441.00

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

74 0 00 00400

100

432,441.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

 

 

 

 

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Группы и

Измененные

 

 

 

бюджетные

 

 

Целевая

подгрупп

 

Наименование

ассигновани

 

 

статья

ы видов

я на 2018

 

 

 

расходов

 

 

 

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

74 0 00 00400

120

432,441.00

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

74 0 00 00400

200

45,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

74 0 00 00400

240

45,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

74 0 00 00400

800

3,000.00

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

74 0 00 00400

850

3,000.00

 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа

74 0 00 00450

 

618,470.00

 

муниципального образования)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

74 0 00 00450

100

618,470.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

 

 

 

 

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

74 0 00 00450

120

618,470.00

 

 

 

 

 

 

Резервный фонд администрации поселения

74 0 00 00600

 

5,000.00

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

74 0 00 00600

800

5,000.00

 

 

 

 

 

 

Резервные средства

74 0 00 00600

870

5,000.00

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти

99 0 00 00000

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы

99 9 00 00000

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,

99 9 00 51180

 

44,019.00

 

где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

99 9 00 51180

100

9,501.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

 

 

 

 

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

99 9 00 51180

120

9,501.00

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

99 9 00 51180

200

34,518.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

99 9 00 51180

240

34,518.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

2,243,131.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"

 

№30_  от "25_" 12.2017 г.___

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,подразделам,

 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020

 

годы

 

 

 

 

 

 

(рублей)

 

 

 

 

Группы

Изменённы

Бюджетные

 

 

Раздел,

Целевая

и

е

ассигнован

 

Наименование

подгрупп

бюджетные

 

 

подраздел

статья

ы видов

ассигнован

ия на 2020

 

 

 

 

год

 

 

 

 

расходов

ия на 2019

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

 

 

1,030,694.00

1,030,694.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

0104

 

 

965,694.00

965,694.00

 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

 

 

 

 

 

 

местных администраций

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения"

0104

74 0 00

 

965,694.00

965,694.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный аппарат

0104

74 0 00

 

480,441.00

480,441.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

0104

74 0 00

100

432,441.00

432,441.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

 

00400

 

 

 

 

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

74 0 00

120

432,441.00

432,441.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0104

74 0 00

200

45,000.00

45,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

00400

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0104

74 0 00

240

45,000.00

45,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

00400

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

0104

74 0 00

800

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

74 0 00

850

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа

0104

74 0 00

 

485,253.00

485,253.00

 

муниципального образования)

 

00450

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

0104

74 0 00

100

485,253.00

485,253.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

 

00450

 

 

 

 

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

74 0 00

120

485,253.00

485,253.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

0106

 

 

60,000.00

60,000.00

 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы управления общественными финансами

0106

51 0 00

 

60,000.00

60,000.00

 

Думиничского района"

 

00000

 

 

 

 

Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных расходов и

0106

51 0 01

 

60,000.00

60,000.00

 

совершенствование системы управления бюджетным процессом"

 

00000

 

 

 

 

Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета

0106

51 0 01

 

60,000.00

60,000.00

 

поселения и контролю за исполнением данного бюджета

 

00400

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0106

51 0 01

500

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

0106

51 0 01

540

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные фонды

0111

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения"

0111

74 0 00

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервный фонд администрации поселения

0111

74 0 00

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

0111

74 0 00

800

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные средства

0111

74 0 00

870

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

 

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

 

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти

0203

99 0 00

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы

0203

99 9 00

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

0203

99 9 00

 

44,501.00

46,151.00

 

отсутствуют военные комиссариаты

 

51180

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

0203

99 9 00

100

9,501.00

9,501.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

 

51180

 

 

 

 

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0203

99 9 00

120

9,501.00

9,501.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0203

99 9 00

200

35,000.00

36,650.00

 

(муниципальных) нужд

 

51180

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0203

99 9 00

240

35,000.00

36,650.00

 

(муниципальных) нужд

 

51180

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

0300

 

 

10,000.00

10,000.00

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

0309

 

 

10,000.00

10,000.00

 

техногенного характера, гражданская оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы

Изменённы

Бюджетные

 

 

Раздел,

Целевая

и

е

ассигнован

 

Наименование

подгрупп

бюджетные

 

 

подраздел

статья

ы видов

ассигнован

ия на 2020

 

 

 

 

год

 

 

 

 

расходов

ия на 2019

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по пожарной

0309

10 0 00

 

10,000.00

10,000.00

 

безопасности на территории сельского поселения"

 

00000

 

 

 

 

Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия"

0309

10 0 09

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных

0309

10 0 09

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0309

10 0 09

200

10,000.00

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

81160

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0309

10 0 09

240

10,000.00

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

81160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

 

 

380,872.00

396,372.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство

0503

 

 

380,872.00

396,372.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения"

0503

68 0 00

 

380,872.00

396,372.00

 

 

 

00000

 

 

 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

0503

68 0 00

 

40,000.00

40,000.00

 

 

 

68060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 00

200

40,000.00

40,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

68060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 00

240

40,000.00

40,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

68060

 

 

 

 

Основное мероприятие "Уличное освещение"

0503

68 0 01

 

131,000.00

131,000.00

 

 

 

00000

 

 

 

 

Организация и содержание уличного освещения

0503

68 0 01

 

131,000.00

131,000.00

 

 

 

68010

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 01

200

130,000.00

130,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

68010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 01

240

130,000.00

130,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

68010

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

0503

68 0 01

800

1,000.00

1,000.00

 

 

 

68010

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0503

68 0 01

850

1,000.00

1,000.00

 

 

 

68010

 

 

 

 

Основное мероприятие "Организация и содержание объектов благоустройства"

0503

68 0 02

 

209,872.00

225,372.00

 

 

 

00000

 

 

 

 

Благоустройство территории поселения

0503

68 0 02

 

209,872.00

225,372.00

 

 

 

68050

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 02

200

209,872.00

225,372.00

 

(муниципальных) нужд

 

68050

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 02

240

209,872.00

225,372.00

 

(муниципальных) нужд

 

68050

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

 

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная политика

0707

 

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения"

0707

46 0 00

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

00000

 

 

 

 

Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к службе в

0707

46 0 01

 

10,000.00

10,000.00

 

вооруженных силах Российской Федерации"

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение сельских спортивных игр

0707

46 0 01

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

46010

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0707

46 0 01

200

10,000.00

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

46010

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0707

46 0 01

240

10,000.00

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

46010

 

 

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

 

 

725,646.00

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура

0801

 

 

725,646.00

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории

0801

11 0 00

 

725,646.00

725,646.00

 

сельского поселении"

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой

0801

11 2 00

 

725,646.00

725,646.00

 

деятельности и любительского творчества"

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского Дома

0801

11 2 02

 

725,646.00

725,646.00

 

культуры"

 

00000

 

 

 

 

Обеспечение функционирования сельского клуба

0801

11 2 02

 

725,646.00

725,646.00

 

 

 

00560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы

Изменённы

Бюджетные

 

 

Раздел,

Целевая

и

е

ассигнован

 

Наименование

подгрупп

бюджетные

 

 

подраздел

статья

ы видов

ассигнован

ия на 2020

 

 

 

 

год

 

 

 

 

расходов

ия на 2019

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

0801

11 2 02

100

170,531.00

170,531.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

 

00560

 

 

 

 

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0801

11 2 02

110

170,531.00

170,531.00

 

 

 

00560

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0801

11 2 02

200

178,000.00

178,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

00560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0801

11 2 02

240

178,000.00

178,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

00560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0801

11 2 02

500

377,115.00

377,115.00

 

 

 

00560

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

0801

11 2 02

540

377,115.00

377,115.00

 

 

 

00560

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение населения

1003

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан в поселении

1003

03 0 00

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

00000

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета

1003

03 0 01

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

00000

 

 

 

 

Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в

1003

03 0 01

 

30,000.00

30,000.00

 

сельской местности

 

03002

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

1003

03 0 01

500

30,000.00

30,000.00

 

 

 

03002

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

1003

03 0 01

540

30,000.00

30,000.00

 

Всего

 

03002

 

2,231,713.00

2,248,863.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Приложение № 9 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"

 

№_30_ от "_25__" _12___ 2017 года

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 и 2020 ГОДОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

(рублей)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы и

Изменённые

Бюджетные

 

 

 

Раздел,

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

КГРБС

ассигновани

 

подраздел

статья

ы видов

ассигнования

 

 

 

 

 

расходов

на 2019 год

я на 2020 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Администрация сельского поселения "Село Вёртное"

001

 

 

 

2,231,713.00

2,248,863.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001

0100

 

 

1,030,694.00

1,030,694.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

001

0104

 

 

965,694.00

965,694.00

 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

 

 

 

 

 

 

 

Федерации, местных администраций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы

001

0104

74 0 00

 

965,694.00

965,694.00

 

поселения"

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный аппарат

001

0104

74 0 00

 

480,441.00

480,441.00

 

 

 

 

00400

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

001

0104

74 0 00

100

432,441.00

432,441.00

 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

 

 

00400

 

 

 

 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

 

 

 

 

 

 

 

фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных

001

0104

74 0 00

120

432,441.00

432,441.00

 

(муниципальных) органов

 

 

00400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

001

0104

74 0 00

200

45,000.00

45,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

00400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0104

74 0 00

240

45,000.00

45,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

00400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

001

0104

74 0 00

800

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

00400

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

0104

74 0 00

850

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

00400

 

 

 

 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного

001

0104

74 0 00

 

485,253.00

485,253.00

 

органа муниципального образования)

 

 

00450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

001

0104

74 0 00

100

485,253.00

485,253.00

 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

 

 

00450

 

 

 

 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

 

 

 

 

 

 

 

фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных

001

0104

74 0 00

120

485,253.00

485,253.00

 

(муниципальных) органов

 

 

00450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

001

0106

 

 

60,000.00

60,000.00

 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы управления общественными финансами

001

0106

51 0 00

 

60,000.00

60,000.00

 

Думиничского района"

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных

001

0106

51 0 01

 

60,000.00

60,000.00

 

расходов и совершенствование системы управления бюджетным

 

 

00000

 

 

 

 

процессом"

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение полномочий поселений по формированию.

001

0106

51 0 01

 

60,000.00

60,000.00

 

исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного

 

 

00400

 

 

 

 

бюджета

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

001

0106

51 0 01

500

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

00400

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

001

0106

51 0 01

540

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

00400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные фонды

001

0111

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы и

Изменённые

Бюджетные

 

 

 

Раздел,

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

КГРБС

ассигновани

 

подраздел

статья

ы видов

ассигнования

 

 

 

 

 

расходов

на 2019 год

я на 2020 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы

001

0111

74 0 00

 

5,000.00

5,000.00

 

поселения"

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервный фонд администрации поселения

001

0111

74 0 00

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

00600

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

001

0111

74 0 00

800

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные средства

001

0111

74 0 00

870

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

001

0200

 

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

0203

 

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной

001

0203

99 0 00

 

44,501.00

46,151.00

 

власти

 

 

00000

 

 

 

 

Непрограммные расходы

001

0203

99 9 00

 

44,501.00

46,151.00

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на

001

0203

99 9 00

 

44,501.00

46,151.00

 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

51180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

001

0203

99 9 00

100

9,501.00

9,501.00

 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

 

 

51180

 

 

 

 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

 

 

 

 

 

 

 

фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных

001

0203

99 9 00

120

9,501.00

9,501.00

 

(муниципальных) органов

 

 

51180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

001

0203

99 9 00

200

35,000.00

36,650.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

51180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0203

99 9 00

240

35,000.00

36,650.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

51180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

001

0300

 

 

10,000.00

10,000.00

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

001

0309

 

 

10,000.00

10,000.00

 

и техногенного характера, гражданская оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по

001

0309

10 0 00

 

10,000.00

10,000.00

 

пожарной безопасности на территории сельского поселения"

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия"

001

0309

10 0 09

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность

001

0309

10 0 09

 

10,000.00

10,000.00

 

населенных пунктов

 

 

81160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

001

0309

10 0 09

200

10,000.00

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

81160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0309

10 0 09

240

10,000.00

10,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

81160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

001

0500

 

 

380,872.00

396,372.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство

001

0503

 

 

380,872.00

396,372.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского

001

0503

68 0 00

 

380,872.00

396,372.00

 

поселения"

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

001

0503

68 0 00

 

40,000.00

40,000.00

 

 

 

 

68060

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

001

0503

68 0 00

200

40,000.00

40,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

68060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 00

240

40,000.00

40,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

68060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Уличное освещение"

001

0503

68 0 01

 

131,000.00

131,000.00

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

Организация и содержание уличного освещения

001

0503

68 0 01

 

131,000.00

131,000.00

 

 

 

 

68010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы и

Изменённые

Бюджетные

 

 

 

Раздел,

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

КГРБС

ассигновани

 

подраздел

статья

ы видов

ассигнования

 

 

 

 

 

расходов

на 2019 год

я на 2020 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

001

0503

68 0 01

200

130,000.00

130,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

68010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 01

240

130,000.00

130,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

68010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

001

0503

68 0 01

800

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

68010

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

0503

68 0 01

850

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

68010

 

 

 

 

Основное мероприятие "Организация и содержание объектов

001

0503

68 0 02

 

209,872.00

225,372.00

 

благоустройства"

 

 

00000

 

 

 

 

Благоустройство территории поселения

001

0503

68 0 02

 

209,872.00

225,372.00

 

 

 

 

68050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

001

0503

68 0 02

200

209,872.00

225,372.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

68050

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 02

240

209,872.00

225,372.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

68050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

001

0700

 

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная политика

001

0707

 

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения"

001

0707

46 0 00

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к

001

0707

46 0 01

 

10,000.00

10,000.00

 

службе в вооруженных силах Российской Федерации"

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение сельских спортивных игр

001

0707

46 0 01

 

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

001

0707

46 0 01

200

10,000.00

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

46010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0707

46 0 01

240

10,000.00

10,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

46010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

001

0800

 

 

725,646.00

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура

001

0801

 

 

725,646.00

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на

001

0801

11 0 00

 

725,646.00

725,646.00

 

территории сельского поселении"

 

 

00000

 

 

 

 

Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-

001

0801

11 2 00

 

725,646.00

725,646.00

 

досуговой деятельности и любительского творчества"

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского

001

0801

11 2 02

 

725,646.00

725,646.00

 

Дома культуры"

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение функционирования сельского клуба

001

0801

11 2 02

 

725,646.00

725,646.00

 

 

 

 

00560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

001

0801

11 2 02

100

170,531.00

170,531.00

 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

 

 

00560

 

 

 

 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

 

 

 

 

 

 

 

фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

001

0801

11 2 02

110

170,531.00

170,531.00

 

 

 

 

00560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

001

0801

11 2 02

200

178,000.00

178,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

00560

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0801

11 2 02

240

178,000.00

178,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

00560

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

001

0801

11 2 02

500

377,115.00

377,115.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

001

0801

11 2 02

540

377,115.00

377,115.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

001

1000

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение населения

001

1003

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Группы и

Изменённые

Бюджетные

 

 

 

Раздел,

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

КГРБС

ассигновани

 

подраздел

статья

ы видов

ассигнования

 

 

 

 

 

расходов

на 2019 год

я на 2020 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Социальная поддержка граждан в поселении

001

1003

03 0 00

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета

001

1003

03 0 01

 

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление мер социальной поддержки специалистам,

001

1003

03 0 01

 

30,000.00

30,000.00

 

работающим в сельской местности

 

 

03002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

001

1003

03 0 01

500

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

03002

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

001

1003

03 0 01

540

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

03002

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

2,231,713.00

2,248,863.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"

 

№ 30____  от "_25__" 12__ 2017

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

 

 

 

 

 

 

(рублей)

 

 

 

 

 

Группы

Измененные

 

 

 

 

 

и

 

 

 

Раздел,

Целевая

бюджетные

 

Наименование

КГРБС

подгрупп

 

подраздел

статья

ассигнования

 

 

 

 

 

 

 

 

ы видов

на 2018 год

 

 

 

 

 

расходов

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Администрация сельского поселения "Село Вёртное"

001

 

 

 

2,243,131.00

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001

0100

 

 

1,163,911.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации,

001

0104

 

 

1,098,911.00

 

высших исполнительных органов государственной власти

 

 

 

 

 

 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной

001

0104

74 0 00 00000

 

1,098,911.00

 

службы поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный аппарат

001

0104

74 0 00 00400

 

480,441.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

001

0104

74 0 00 00400

100

432,441.00

 

выполнения функций государственными (муниципальными)

 

 

 

 

 

 

органами, казенными учреждениями, органами управления

 

 

 

 

 

 

государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных

001

0104

74 0 00 00400

120

432,441.00

 

(муниципальных) органов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0104

74 0 00 00400

200

45,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0104

74 0 00 00400

240

45,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

001

0104

74 0 00 00400

800

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

0104

74 0 00 00400

850

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации (исполнительно-

001

0104

74 0 00 00450

 

618,470.00

 

распорядительного органа муниципального образования)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

001

0104

74 0 00 00450

100

618,470.00

 

выполнения функций государственными (муниципальными)

 

 

 

 

 

 

органами, казенными учреждениями, органами управления

 

 

 

 

 

 

государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных

001

0104

74 0 00 00450

120

618,470.00

 

(муниципальных) органов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

001

0106

 

 

60,000.00

 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

 

 

 

 

 

 

бюджетного) надзора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы управления общественными

001

0106

51 0 00 00000

 

60,000.00

 

финансами Думиничского района"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Повышение эффективности

001

0106

51 0 01 00000

 

60,000.00

 

бюджетных расходов и совершенствование системы управления

 

 

 

 

 

 

бюджетным процессом"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение полномочий поселений по формированию.

001

0106

51 0 01 00400

 

60,000.00

 

исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением

 

 

 

 

 

 

данного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы

Измененные

 

 

 

 

 

и

 

 

 

Раздел,

Целевая

бюджетные

 

Наименование

КГРБС

подгрупп

 

подраздел

статья

ассигнования

 

 

 

 

 

 

 

 

ы видов

на 2018 год

 

 

 

 

 

расходов

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Межбюджетные трансферты

001

0106

51 0 01 00400

500

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

001

0106

51 0 01 00400

540

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные фонды

001

0111

 

 

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной

001

0111

74 0 00 00000

 

5,000.00

 

службы поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервный фонд администрации поселения

001

0111

74 0 00 00600

 

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

001

0111

74 0 00 00600

800

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные средства

001

0111

74 0 00 00600

870

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

001

0200

 

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

0203

 

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы федеральных органов

001

0203

99 0 00 00000

 

44,019.00

 

исполнительной власти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы

001

0203

99 9 00 00000

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенции на осуществление первичного воинского

001

0203

99 9 00 51180

 

44,019.00

 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

001

0203

99 9 00 51180

100

9,501.00

 

выполнения функций государственными (муниципальными)

 

 

 

 

 

 

органами, казенными учреждениями, органами управления

 

 

 

 

 

 

государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных

001

0203

99 9 00 51180

120

9,501.00

 

(муниципальных) органов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0203

99 9 00 51180

200

34,518.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0203

99 9 00 51180

240

34,518.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

001

0300

 

 

62,000.00

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

001

0309

 

 

62,000.00

 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по

001

0309

10 0 00 00000

 

62,000.00

 

пожарной безопасности на территории сельского поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия"

001

0309

10 0 09 00000

 

62,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на противопожарную

001

0309

10 0 09 81160

 

62,000.00

 

безопасность населенных пунктов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0309

10 0 09 81160

200

62,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0309

10 0 09 81160

240

62,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

001

0500

 

 

207,555.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство

001

0503

 

 

207,555.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Благоустройство территории

001

0503

68 0 00 00000

 

207,555.00

 

сельского поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

001

0503

68 0 00 68060

 

65,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы

Измененные

 

 

 

 

 

и

 

 

 

Раздел,

Целевая

бюджетные

 

Наименование

КГРБС

подгрупп

 

подраздел

статья

ассигнования

 

 

 

 

 

 

 

 

ы видов

на 2018 год

 

 

 

 

 

расходов

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 00 68060

200

65,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 00 68060

240

65,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Уличное освещение"

001

0503

68 0 01 00000

 

131,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и содержание уличного освещения

001

0503

68 0 01 68010

 

131,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 01 68010

200

130,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 01 68010

240

130,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

001

0503

68 0 01 68010

800

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

0503

68 0 01 68010

850

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Организация и содержание

001

0503

68 0 02 00000

 

11,555.00

 

объектов благоустройства"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство территории поселения

001

0503

68 0 02 68050

 

11,555.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 02 68050

200

11,555.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0503

68 0 02 68050

240

11,555.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

001

0700

 

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная политика

001

0707

 

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения"

001

0707

46 0 00 00000

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Воспитание молодежи и

001

0707

46 0 01 00000

 

10,000.00

 

подготовка ее к службе в вооруженных силах Российской

 

 

 

 

 

 

Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение сельских спортивных игр

001

0707

46 0 01 46010

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0707

46 0 01 46010

200

10,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0707

46 0 01 46010

240

10,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

001

0800

 

 

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура

001

0801

 

 

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие

001

0801

11 0 00 00000

 

725,646.00

 

культуры на территории сельского поселении"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм

001

0801

11 2 00 00000

 

725,646.00

 

культурно-досуговой деятельности и любительского творчества"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования

001

0801

11 2 02 00000

 

725,646.00

 

сельского Дома культуры"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение функционирования сельского клуба

001

0801

11 2 02 00560

 

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы

Измененные

 

 

 

 

 

и

 

 

 

Раздел,

Целевая

бюджетные

 

Наименование

КГРБС

подгрупп

 

подраздел

статья

ассигнования

 

 

 

 

 

 

 

 

ы видов

на 2018 год

 

 

 

 

 

расходов

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

001

0801

11 2 02 00560

100

170,531.00

 

выполнения функций государственными (муниципальными)

 

 

 

 

 

 

органами, казенными учреждениями, органами управления

 

 

 

 

 

 

государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

001

0801

11 2 02 00560

110

170,531.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0801

11 2 02 00560

200

178,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

001

0801

11 2 02 00560

240

178,000.00

 

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

001

0801

11 2 02 00560

500

377,115.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

001

0801

11 2 02 00560

540

377,115.00

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

001

1000

 

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение населения

001

1003

 

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан в поселении

001

1003

03 0 00 00000

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан за счет средств местного

001

1003

03 0 01 00000

 

30,000.00

 

бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление мер социальной поддержки

001

1003

03 0 01 03002

 

30,000.00

 

специалистам, работающим в сельской местности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

001

1003

03 0 01 03002

500

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

001

1003

03 0 01 03002

540

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

2,243,131.00

 

 

                                                                            Приложение №7  к решению сельской Думы

                                    СП «Село Вертное»

                                                                              от «25»12.2017 г. №30 

 

 

 

 

 

 

Объемы межбюджетных трансфертов  из бюджета

МР «Думиничский район» на плановые периоды 2019-2020 годов

 

                                                                                                                                        (рублей)

№ п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов

2019 год

     2020 год

1.

Дотация бюджетам поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности                  

1569896,00

1569896,00

2.

Субвенция на осуществление полномочий

по первичному воинскому учету на  территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты                                                                      

44501,00

46151,00

3.

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на исполнение полномочий муниципального района по участию в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору ) и транспортированию твердых коммунальных отходов  в соответствии с заключенными соглашениями

40000,00

40000,00

 

ИТОГО:

1654397,00

1656047,00

                                                                            Приложение №6  к решению сельской Думы

                                   СП «Село Вертное»

                                                                              от «_25_»_12.2017 г. №30 

 

 

 

 

 

 

Объемы межбюджетных трансфертов  из бюджета

МР «Думиничский район» на 2018 год

 

                                                                                                                                        (рублей)

№ п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов

              2018 год

1.

Дотация бюджетам поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности                  

1569896,00

2.

Субвенция на осуществление полномочий

по первичному воинскому учету на  территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты                                                                      

44019,00

3.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на исполнение полномочий муниципального района по участию в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору ) и транспортированию твердых коммунальных отходов  в соответствии с заключенными соглашениями

65000,00

 

ИТОГО:

1678915,00

 

Приложение №5 к решению сельской Думы

 

СП " Село Вертное"

 

от "25"_12. 2017 г. №30

 

Поступления доходов бюджета сельского поселения " Село Вертное" по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов

 

 

 

 

(рублей)

 

 

Код бюджетной

 

 

 

Наименование источника доходов

классификации Российской

2019 г.

2020 г.

 

 

Федерации

 

 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО

 

2231713.00

2248863.00

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

000 1 00 00000 00 0000 000

577,316.00

592,816.00

 

ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

511,100.00

526,600.00

 

Налоги на прибыль, доходы, всего,

000 1 01 00000 00 0000 000

117,100.00

123,600.00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 00 0000 110

117,100.00

123,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоги на совокупный доход всего,

000 1 05 00000 00 0000 000

 

 

 

в том числе

 

239,000.00

244,000.00

 

 

 

 

 

 

Налог,взимаемый с

000 1 05 01000 00 0000 110

 

 

 

налогоплательщиков,выбравших в

 

 

 

 

качестве налогообложения

 

 

 

 

доходы,уменьшенные на величину

 

 

 

 

расходов( в том числе

 

239,000.00

244,000.00

 

минимальный налог, зачисляемый в

 

 

 

 

бюджеты субъектов Российской

 

 

 

 

Федерации)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоги на имущество всего, в том

000 1 06 00000 00 0000 000

155000.00

159000.00

 

числе

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

17000.00

19000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

138000.00

140000.00

 

 

 

 

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

66216.00

66216.00

 

Доходы от использования имущества,

000 1 11 00000 00 0000 000

 

 

 

находящегося в государственной и

 

56216.00

56216.00

 

муниципальной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг и

000 1 13 00000 00 0000 000

10000.00

10000.00

 

компенсации затрат государства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

1654397.00

1656047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 к решению сельской Думы СП "Село Вёртное"

 

№30_  от "25_" 12_2017 г.

 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,подразделам,

 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

 

 

 

 

 

 

(рублей)

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел,

 

Группы и

Измененные

 

 

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

подразде

 

статья

ы видов

ассигновани

 

 

л

 

 

 

расходов

я на 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

 

 

1,163,911.00

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

0104

 

 

1,098,911.00

 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

 

 

 

 

 

администраций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения"

0104

74 0 00 00000

 

1,098,911.00

 

 

 

 

 

 

 

Центральный аппарат

0104

74 0 00 00400

 

480,441.00

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

0104

74 0 00 00400

100

432,441.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами

 

 

 

 

 

управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

74 0 00 00400

120

432,441.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0104

74 0 00 00400

200

45,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0104

74 0 00 00400

240

45,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

0104

74 0 00 00400

800

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

74 0 00 00400

850

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа

0104

74 0 00 00450

 

618,470.00

 

муниципального образования)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

0104

74 0 00 00450

100

618,470.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами

 

 

 

 

 

управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

74 0 00 00450

120

618,470.00

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

0106

 

 

60,000.00

 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского

0106

51 0 00 00000

 

60,000.00

 

района"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных расходов и

0106

51 0 01 00000

 

60,000.00

 

совершенствование системы управления бюджетным процессом"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета

0106

51 0 01 00400

 

60,000.00

 

поселения и контролю за исполнением данного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0106

51 0 01 00400

500

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

0106

51 0 01 00400

540

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Резервные фонды

0111

 

 

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы поселения"

0111

74 0 00 00000

 

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел,

 

Группы и

Измененные

 

 

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

подразде

 

статья

ы видов

ассигновани

 

 

л

 

 

 

расходов

я на 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Резервный фонд администрации поселения

0111

74 0 00 00600

 

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

0111

74 0 00 00600

800

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Резервные средства

0111

74 0 00 00600

870

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

 

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

 

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти

0203

99 0 00 00000

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные расходы

0203

99 9 00 00000

 

44,019.00

 

 

 

 

 

 

 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

0203

99 9 00 51180

 

44,019.00

 

отсутствуют военные комиссариаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

0203

99 9 00 51180

100

9,501.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами

 

 

 

 

 

управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0203

99 9 00 51180

120

9,501.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0203

99 9 00 51180

200

34,518.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0203

99 9 00 51180

240

34,518.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

0300

 

 

62,000.00

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

0309

 

 

62,000.00

 

характера, гражданская оборона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности

0309

10 0 00 00000

 

62,000.00

 

на территории сельского поселения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Противопожарные мероприятия"

0309

10 0 09 00000

 

62,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных

0309

10 0 09 81160

 

62,000.00

 

пунктов

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0309

10 0 09 81160

200

62,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0309

10 0 09 81160

240

62,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

 

 

207,555.00

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство

0503

 

 

207,555.00

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения"

0503

68 0 00 00000

 

207,555.00

 

 

 

 

 

 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

0503

68 0 00 68060

 

65,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 00 68060

200

65,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 00 68060

240

65,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Уличное освещение"

0503

68 0 01 00000

 

131,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Организация и содержание уличного освещения

0503

68 0 01 68010

 

131,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 01 68010

200

130,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Раздел,

 

Группы и

Измененные

 

 

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

подразде

 

статья

ы видов

ассигновани

 

 

л

 

 

 

расходов

я на 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 01 68010

240

130,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

0503

68 0 01 68010

800

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0503

68 0 01 68010

850

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Организация и содержание объектов благоустройства"

0503

68 0 02 00000

 

11,555.00

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство территории поселения

0503

68 0 02 68050

 

11,555.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 02 68050

200

11,555.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0503

68 0 02 68050

240

11,555.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

 

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная политика

0707

 

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Молодежь сельского поселения"

0707

46 0 00 00000

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Воспитание молодежи и подготовка ее к службе в

0707

46 0 01 00000

 

10,000.00

 

вооруженных силах Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение сельских спортивных игр

0707

46 0 01 46010

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0707

46 0 01 46010

200

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0707

46 0 01 46010

240

10,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

 

 

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

Культура

0801

 

 

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории

0801

11 0 00 00000

 

725,646.00

 

сельского поселении"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой

0801

11 2 00 00000

 

725,646.00

 

деятельности и любительского творчества"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сельского Дома

0801

11 2 02 00000

 

725,646.00

 

культуры"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение функционирования сельского клуба

0801

11 2 02 00560

 

725,646.00

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

0801

11 2 02 00560

100

170,531.00

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами

 

 

 

 

 

управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0801

11 2 02 00560

110

170,531.00

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0801

11 2 02 00560

200

178,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0801

11 2 02 00560

240

178,000.00

 

(муниципальных) нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0801

11 2 02 00560

500

377,115.00

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

0801

11 2 02 00560

540

377,115.00

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

 

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение населения

1003

 

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан в поселении

1003

03 0 00 00000

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан за счет средств местного бюджета

1003

03 0 01 00000

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Раздел,

 

Группы и

Измененные

 

 

Целевая

подгрупп

бюджетные

 

Наименование

подразде

 

статья

ы видов

ассигновани

 

 

л

 

 

 

расходов

я на 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в

1003

03 0 01 03002

 

30,000.00

 

сельской местности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

1003

03 0 01 03002

500

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты

1003

03 0 01 03002

540

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

2,243,131.00

 

 

 

 

Приложение №4 к решению сель-

 

ской Думы  СП "Село Вертное"

 

от "_25_" 12.2017 г. №30

 

Поступления  доходов бюджета сельского поселения " Село Вертное" по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

 

(рублей)

Наименование источника

Код бюджетной

 

 

классификации

2018 год

 

доходов

 

Российской Федерации

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО

 

2243131.00

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

000 1 00 00000 00 0000 000

564,216.00

 

ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

498,000.00

 

Налоги на прибыль, доходы, всего, в

000 1 01 00000 00 0000 000

106,000.00

 

том числе

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 00 0000 110

106,000.00

 

Налоги на совокупный доход всего,

000 1 05 00000 00 0000 000

236,000.00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог,взимаемый с

000 1 05 01000 00 0000 110

 

 

налогоплательщиков,выбравших в

 

 

 

качестве налогообложения

 

 

 

доходы,уменьшенные на величину

 

236,000.00

 

расходов( в том числе

 

 

 

 

 

минимальный налог, зачисляемый в

 

 

 

бюджеты субъектов Российской

 

 

 

Федерации)

 

 

 

 

 

 

 

Налоги на имущество всего, в том

000 1 06 00000 00 0000 000

156000.00

 

числе

 

 

 

 

 

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

20000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

136000.00

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

66216.00

 

Доходы от использования имущества,

000 1 11 00000 00 0000 000

 

 

находящегося в государственной и

 

56216.00

 

муниципальной собственности

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг и

000 1 13 00000 00 0000 000

10000.00

 

компенсации затрат государства

 

 

 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

1678915.00

 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                           Приложение №3

к решению сельской  Думы

                                                                                                        СП «Село Вертное»

     от «25» 12. 2017  г. №30

                                      

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Вертное»

 

Код главного

администратора  источни-ков

 

Код группы, подгруппы,статьи и вида источников

 

Наименование

ИНН

КПП

900

Отдел финансов администрации муниципального района «Думиничский район»

 

4005004599

400501001

900

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

 

 

900

01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами  сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

 

 

900

01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

 

 

900

01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами  сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 

 

900

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

 

 

900

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

 

 

 

                                                                                                Приложение №2 к решению

                                                                                                 сельской Думы СП «Село

                                                                                                 Вертное» от

                                                                                                 « 25    »12.  2017  г.  № 30     ­­­­­­­­­­­­

 

Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения «Село Вертное»

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

ИНН

КПП

главного админи-стратора доходов

 

  доходов бюджетов

001

Администрация сельского поселения «Село Вертное»

4005004060

400501001

001

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений     ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

 

 

 

001

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  сельских поселений   и созданных ими учреждений

( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

ИНН

КПП

главного админи-стратора доходов

доходов бюджетов

001

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

 

 

001

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

 

 

001

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности  сельских поселений     ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 

 

001

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 

 

001

 

1 14 06 025 10 0000 430

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений

 ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 

 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

 

 

Наименование главного администратора доходов  местного бюджета

ИНН

КПП

главного

админи-стратора

доходов

доходов бюджетов

001

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  сельских поселений

 

 

 

001

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

 

 

001

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в   бюджеты сельских поселений*

 

 

 

 

001

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений

 

 

 

 

 

 

900

Отдел финансов администрации муниципального

района  « Думиничский район»

 

4005004599

400501001

900

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений

 

 

 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

 

 

Наименование главного администратора доходов  местного бюджета

ИНН

КПП

главного

админи-стратора

доходов

доходов бюджетов

 

 

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции

 

 

000

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления**

 

 

* Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Калужской области от  28.02.2011 г. № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области»

 

**  Администрирование поступлений по группе доходов “2 00 00000 00 0000 000- Безвозмездные поступления” осуществляется администраторами по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджета в пределах их компетенции

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                      Приложение № 1 к решению

                                                                                    сельской  Думы СП «Село Вертное»

                                                                                    от «_25_»12.2017 г. №_30__

                                                                                 

Нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения

«Село Вертное» на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов

                                                  

                                                                                            ( в процентах)

    Наименование дохода

    Бюджет  сельского поселения

1

2

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным  обязательным платежам

 

 

Прочие налоги и сборы ( по отмененным  местным налогам и сборам)

 

100

В части доходов от оказания  платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  сельских поселений

 

 

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  сельских поселений (прочие доходы)

 

100

В части административных платежей и сборов

 

 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских

поселений за выполнение определенных функций

 

 

 

 

100

    Наименование дохода

    Бюджет  сельского поселения

1

2

В части штрафов, санкций, возмещение ущерба

 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

 

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают  получатели средств бюджетов сельских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

 

100

В части прочих неналоговых доходов

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений

100

В части поступлений (перечислений) по урегулированию расчётов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

 

Поступления в бюджеты  сельских поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчётов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

 

 

 

100

 

 

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов в бюджеты сельских поселений           

Дата создания: 28.12.2017 08:12

Дата последнего изменения: 09.04.2024 17:08

На главную страницу